Respuesta:
- Ingresa al módulo de COMPRAS y luego a la opción PROVEEDORES.
- Selecciona el proveedor dándole clic al botón “Cancelación pago a cuentas”.
- Aquí veras dos columnas:
- Créditos: Detalla las facturas a créditos
- Débitos: Saldos a favor del proveedor para pagar créditos.
- Para realizar un pago con los fondos débitos a facturas a crédito deberás seleccionar los comprobantes débitos que vas a utilizar para pagar los comprobantes pendientes a crédito.
- Dale clic al botón “Guardar”.
Importante: Estos procesos pueden ser verificados, anulados y desaplicados desde el módulo CAJA y BANCOS y la opción PAGOS.